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CONTROLEUR INTERNE TANA (Réf:021-8-CTRL INT/25) - ANTANANARIVO 

18/03/2025 |  ANONYME |  Contrat CDI |  Date limite de candidature : 11 Avril 2025 |  ANTANANARIVO 
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TRANSPORT DES COLIS ET COURRIERS

1-Maitriser les opérations à risque pour permettre à la Direction Générale d’orienter ses objectifs.

2- Garant de l’efficacité, de la conformité et de l’intégrité de la gestion opérationnelle et financière suivant process interne

3- Assurer l’application des instructions/directives de la Direction Générale pour une amélioration de la performance de l’entreprise.

4- Assurer l’effectivité des composants du contrôle interne: pilotage des activités, précision sur les pouvoirs et responsabilités.

5- Assurer le déploiement et pilotage du dispositif du Risk management
Risk Management
*Animer et organiser le dispositif de contrôle interne : définition des objectifs, sensibilisation et mobilisation des acteurs, planification des travaux, élaboration des référentiels
*Diffuser les orientations générales du DG : feuilles de route annuelles, notes internes, support de présentation…
*Analyse des risques : renseignement et actualisation de la cartographie des risques en lien avec les Directeurs, Responsables et les différents référents fonctionnels (Chefs d’Agence, Chefs de Zone)
*Participer et concevoir à la mise en œuvre des activités de contrôle, analyse des résultats obtenus

Contrôle Budgétaire:
*Faire le suivi de l’exécution budgétaire par Département et informer les concernés ainsi que la Direction Générale sur la situation en date, évolutive par période, tout risque de dépassement et dépassement constaté.
*Mettre en place les outils et moyens nécessaires (tableaux de bord, indicateur pour des fins de conseils, d optimisation, d’accompagnement sur les activités comptables et financières avec les différents post budgétaire.
*Compacter les informations sur les investissements et dépenses liées aux opérations (Prestation externe, Bateau, coût de manutention etc...) et d’en faire l’analyse pour optimisation de l’allocation des ressources financières et logistiques

Reporting:
*Supervision des rapports financiers et des rapports opérationnels.
*Réalisation des rapports et évaluations périodiques du dispositif de contrôle interne

Inventif Forte Capacité d’analyse. Organisé et méthodique
Bonne connaissance de la Finance d’entreprise.
Quatre (04) d’expérience minimum dans le domaine du Contrôle Interne.
Capacité à hiérarchiser et à simplifier les messages pour obtenir l'adhésion des managers et l'engagement des équipes ;
Opérer avec rigueur, méthode et pragmatisme, en tenant compte de l'organisation et des processus de l'établissement
Rigueur dans le recueil et le traitement des données

Référence

(Réf:021-8-CTRL INT/25)

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